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審計風控部組織內(nèi)審業(yè)務學習


    為有效推動集團公司內(nèi)控管理,加強審計工作監(jiān)督,提高風險管控意識,2020年10月13日上午,審計風控部組織全體員工學習了國資委印發(fā)的《關于深化中央企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督工作的實施意見》(國資發(fā)監(jiān)督規(guī)【2020】60號)。

結合《實施意見》的相關內(nèi)容,張金紅分析了我公司目前通過審計發(fā)現(xiàn)的問題及可能產(chǎn)生的風險隱患,對今后審計工作提出了以下要求:一、加強對審計計劃、重點任務、整改落實等重要事項的管理和指導,督促年度審計計劃及任務組織實施;二、對于子公司的三級全資子公司財務狀況一并納入審計范圍,加強審計監(jiān)督;三、 涉及重大投資項目,審計時要重點關注投資經(jīng)營、風險管控等方面的問題,不斷完善內(nèi)審工作的審計程序、審計評價、審計結果的運用;四、對審計結論及應用,要落實“三個區(qū)分開來”要求,審慎作出評價和結論,保護相關人員干事創(chuàng)業(yè)的積極性、創(chuàng)新性;五、加強制度學習、業(yè)務學習,加強與集團公司、子公司相關業(yè)務部門之間的交流學習,不斷提升自身的業(yè)務技能和專業(yè)化水平。

此次學習,要求我們進一步提高審計認識,加強審計監(jiān)督要求,不忘審計初心,提高審計水準,用扎實嚴謹?shù)墓ぷ?,促進集團公司的轉(zhuǎn)型升級和穩(wěn)健發(fā)展。  

圖片1


                                                   (審計風控部:高雪強)